Vamos a mostrar un ejemplo de carga de una Factura de Venta y su posterior Pago.
Previamente debemos verificar (o asignar) cual es el Tipo de Comprobante a utilizar para los Pagos. Vamos a Herramientas -> Definicion de Comprobantes Automaticos


Debemos verificar que el Tipo de Comprobante que utilizaremos para cargar la Factura esté afectando Cuentas Corrientes. Lo vemos desde el menú Archivo -> Definir Tipos de Comprobante


Luego, vamos a la pantalla principal, Registracion de Asientos

Se abrira la pantalla de carga de asientos. Seleccionamos el Tipo de Comprobante correspondiente; en este ejemplo usamos el "FV". Seleccionamos la cuenta contable correspondiente al Cliente, datos de la factura (Letra, Punto de Venta o Boca, Numero) y confeccionamos el asiento.

Una vez grabado el asiento, vamos a:

Cargamos los datos del pago, y en la parte de imputaciones hacemos clic para buscar las facturas a imputar del cliente deseado:

Seleccionamos con Enter o doble clic:

Confirmamos el asiento seleccionado. Nos traera sus datos y el saldo pendiente. Podemos cancelarlo total o parcialmente:

En este ejemplo, lo cancelaremos parcialmente con $ 800. Confirmamos con Enter y con F2 grabamos el pago. Nos generara el asiento correspondiente al pago:
Previamente debemos verificar (o asignar) cual es el Tipo de Comprobante a utilizar para los Pagos. Vamos a Herramientas -> Definicion de Comprobantes Automaticos


Debemos verificar que el Tipo de Comprobante que utilizaremos para cargar la Factura esté afectando Cuentas Corrientes. Lo vemos desde el menú Archivo -> Definir Tipos de Comprobante


Luego, vamos a la pantalla principal, Registracion de Asientos

Se abrira la pantalla de carga de asientos. Seleccionamos el Tipo de Comprobante correspondiente; en este ejemplo usamos el "FV". Seleccionamos la cuenta contable correspondiente al Cliente, datos de la factura (Letra, Punto de Venta o Boca, Numero) y confeccionamos el asiento.

Una vez grabado el asiento, vamos a:

Cargamos los datos del pago, y en la parte de imputaciones hacemos clic para buscar las facturas a imputar del cliente deseado:

Seleccionamos con Enter o doble clic:

Confirmamos el asiento seleccionado. Nos traera sus datos y el saldo pendiente. Podemos cancelarlo total o parcialmente:

En este ejemplo, lo cancelaremos parcialmente con $ 800. Confirmamos con Enter y con F2 grabamos el pago. Nos generara el asiento correspondiente al pago:
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